当前位置:首页 > 其他范文 > 公文范文 > 许昌市水利规划设计院2021年度部门预算公开
 

许昌市水利规划设计院2021年度部门预算公开

发布时间:2021-07-02 08:43:05 影响了:

 许昌市水利规划设计院2021年度部门预算公开

 

2021年4

 

第一部分

许昌市水利规划设计院概况

 

一、主要职责

   (一)为水利工程建设和城市建设提供勘测设计服务。水利工程规划与工业民用建筑工程设计、工程地质勘察、工程测量与工程监理。

   (二)承担河道水库及重点水利工程规划、防洪规划、水资源综合规划、水资源保护规划、水土保持规划等全市性规划编制工作。组织编制水利发展规划。

    (三)依照规划要求,提出我市重点水利建设工程项目建议书、可行性研究报告、前期计划调整建议。负责我市水利建设工程项目建议书、可行性研究报告、初步设计报告及水利行业项目的水保方案、水保工程建设项目的技术审查。

(四)编制全市中、小型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告。

(五)拟定全市水利发展战略,编制全市水利中长期发展规划。

(六)组织编发许昌市水利资源公报。

(七)组织全市水资源的调查评价。

二、部门预算单位构成

许昌市水利规划设计院部门预算包括本级预算具体如下:

1、许昌市水利规划设计院共有科室6个,分别是办公室、计财科、水利规划室、建筑规划室、测绘队、勘测队。

三、人员构成情况

许昌市水利规划设计院编制70名,其中行政编制0名(公务员编制0名,工勤编制0名),事业编制70名(管理岗位2名,专业技术岗位29名,工勤岗位20名),现在职人数为51人,离退休人数46人。

    四、2021年度主要工作任务

(一)许昌市东部水系规划设计

(二)《河南省平原洼地治理》规划及许昌市防洪抗旱技术支持

(三)市政府及水利局临时下达的工作任务  

 

第二部分

 许昌市水利规划设计院2021年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市水利规划设计院2021年收入总计146.42万元,支出总计146.42万元,与上年相比,收入增加(减少)0万元,增长(下降)0%支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%

    二、收入预算总体情况说明

许昌市水利规划设计院2021年收入合计146.42万元,其中:一般公共预算146.42万元;缴入财政专户的行政事业性收费安排0万元;财政拨款结转0万元;其他收入0万元

    三、支出预算总体情况说明

许昌市水利规划设计院2021年支出合计146.42万元,其中:基本支出146.42万元,占100%项目支出0万元,占0%

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

   许昌市水利规划设计院2021 年一般公共预算收支预算146.42万元。与2020 年相比,一般公共预算收支预算增加(减少)0万元,支出增长(下降)0%,主要原因:财政安排

    五、一般公共预算支出预算情况说明

    许昌市水利规划设计院2021 年一般公共预算支出年初预算为146.42万元。主要用于以下方面:工资福利支出143.48万元,占98%;商品服务支出2.94万元,占2%

    六、支出预算经济分类情况说明

    按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>通知》(财预〔201798 号)要求,从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。许昌市水利规划设计院《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

    七、“三公”经费支出预算情况说明

    许昌市水利规划设计院2021 年“三公”经费预算为0万元,比2020 年增加(减少、持平)0万元,增长(下降)0%。具体支出情况如下:

   (一)因公出国(境)费0万元,2020年相比,增加(减少、持平)0万元,增长(下降)0%,主要原因:未安排此项经费

   (二)公务用车购置及运行费0万元,一是公务用车购置费,2020年相比,增加(减少、持平)0万元,增长(下降)0%。主要原因:未安排此项经费;二是公务用车运行费,2020年相比,增加(减少、持平)0万元,增长(下降)0%。主要原因:未安排此项经费。

   (三)公务接待费0万元,2020年相比,增加(减少、持平)0万元,增长(下降)0%。主要原因:未安排此项经费。

    八、其他重要事项情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

    许昌市水利规划设计院2021年机关运行经费支出预算0万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

   (二)政府采购支出情况

许昌市水利规划设计院2021年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   (三)预算绩效管理工作

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为0万元,其中:基本支出  0万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见附表。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任,以绩效目标为导向,做好绩效运行监控,提升绩效自评质量,不断提高绩效管理工作水平,充分发挥财政资金使用效益。

   (四)国有资产占用情况

2020年期末,许昌市水利规划设计院共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值1 00 万元以上专用设备0台(套)。

    (五)专项转移支付项目情况

    许昌市水利规划设计院2021负责管理的专项转移支付项目共有0项;我部门将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

   

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

名词解释

 

    一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

    五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

猜你想看
相关文章

Copyright © 2008 - 2022 版权所有 职场范文网

工业和信息化部 备案号:沪ICP备18009755号-3