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内审报告_3C内审报告

发布时间:2019-07-18 09:11:13 影响了:

深圳市倍量电子有限公司 3C 认证内部审核报告

编号:

审核目的:

检查公司质量管理体系是否有效运行,使用认证标志的产品的结 构是否一致,是否具备申请认证的条件 强制性产品认证工厂质量保证能力所要求的各要素及所涉及的相 关部门 强制性产品认证工厂质量保证能力要求、质量管理体系文件及相 关法律法规 郭伟民 审核员: 戴金刚、何筱毅、沈先红、毛荣华

审核范围:

审核依据: 审核组长:

审核计划实施情况: 2008 年 7 月 8 日审核计划经质量负责人批准后,审核组成员根据计划 要求编制相应的检查表,7 月 30 日上午按时召开首次会议,各部门根据实施 计划的时间要求安排工作,密切配合,使审核工作顺利开展,内审过程中, 内审员在各部门负责人的陪同下,通过交谈、查阅文件记录、现场观察等方 法收集客观证据,与受审核方一起确认不符合事实并予以记录。7 月 30 日下 午召开末次会议,澄清了受审核部门提出的问题,宣读了不符合报告,确认 了责任部门,并提出了纠正措施的完成期限。 使用认证标志的产品的结构与型式试验样品的结构相一致 本次审核在厂长的重视及各部门的支持下,按计划完成了全部审核任务。

体系运行情况总结及有效性、符合性结论: 本次审核是公司按强制认证工厂质量保证能力要求建立质量管理体系要 求的要素进行内审,通过审核可以看出公司的质量体系已经进入正常状态, 整个管理体系对我们公司各部门,各环节起到有效控制。但仍然存在不少的 问题,需要加强各类人员的培训。 公司各部门需要对内审提出的问题认真整改,严格按文件执行,使质量管 理体系正常而有效的运行。

质量负责人

厂长

日期

2008-8-2

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